Zmluvy, faktúry

  • Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

    https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
    https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
    https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva AS-23-2024 Zmluva o prenájme telocvične 1 100,00 bez DPH 06.09.2024 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 09.09.2024
    Zmluva AS-2-2025 Zmluva o prenájme telocvične 1 650,00 bez DPH 07.01.2025 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 10.01.2025
    Zmluva AS-2-2024 Zmluva o prenájme telocvične 1 100,00 bez DPH 10.01.2024 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 12.01.2024
    Zmluva AS-18-2023 Zmluva o prenájme telocvične 1 156,00 s DPH 25.09.2023 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 04.10.2023
    Faktúra 4003032247 Nákup vysávačov 207,82 s DPH 202300035 05.06.2023 Chal-Tec GmbH 01.06.2023 08.06.2023
    Objednávka 202300035 Nákup vysávačov 207,82 s DPH 06.06.2023 Chal-Tec GmbH 08.06.2023
    Faktúra 230350967 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 415,00 s DPH 12/2023 14.03.2023 DAFFER s.r.o. 15.03.2023 15.03.2023
    Objednávka 12/2023 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 415,00 s DPH 07.03.2023 DAFFER s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 07.03.2023
    Faktúra 20230188 Strava na Deň učiteľov 392,40 s DPH 202300023 03.04.2023 DUGE CATERING, s.r.o. 05.04.2023 05.04.2023
    Objednávka 19/2023 3- hodinové skipasy pre 18 žiakov 1 584,00 s DPH 09.03.2023 Demänová Village, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 22.03.2023
    Faktúra 20232448 3- hodinové skipasy pre 18 žiakov 1 584,00 s DPH 19/2023 21.03.2023 Demänová Village, s.r.o. 22.03.2023 22.03.2023
    Objednávka 202300027 Nákup hračiek do ŠKD 402,21 s DPH 19.05.2023 Dráčik DIVI s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2023070033 Nákup hračiek do ŠKD 402,21 s DPH 202300027 19.05.2023 Dráčik DIVI s.r.o. 22.05.2023 31.05.2023
    Zmluva AS-8-2025 Zmluva o prenájme telocvične 603,00 bez DPH 07.01.2025 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 10.01.2025
    Zmluva AS-1-2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 504,00 s DPH 10.01.2023 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
    Zmluva AS-8-2024 Zmluva o prenájme telocvične 523,00 bez DPH 10.01.2024 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 12.01.2024
    Zmluva AS-28-2024 Zmluva o prenájme telocvične 292,00 bez DPH 06.09.2024 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 09.09.2024
    Zmluva ZŠ003/2025-22 ZMLUVA č. AS – 22 - 2025 417,00 s DPH 01.09.2025 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica riaditeľ školy 12.09.2025
    Zmluva AS-23-2023 Zmluva o prenájme telocvične 263,00 bez DPH 28.09.2023 Dušan Repa Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 28.09.2023
    Objednávka 16/2023 Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov 617,34 s DPH 10.03.2023 ENEFTECH s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 16.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/308
    • Kontakty

      • Základná škola
      • +421445520174
      • Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49
        031 01 Liptovský Mikuláš
        Slovakia
      • 37810456
      • Mgr. Juraj Ďurica
      • Mgr. Jana Mlynarčíková
      • Mgr. Janette Múdra
      • Ing. Eva Chrenová +421 44 5520190
      • Mgr. Dušan Belina
    • Prihlásenie