Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 80301607 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb č. 80301607 s DPH 05.09.2022 IMAFEX, spol. s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva 11256/LMT/2009 Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 02.01.2023 LMT, a.s. Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 30.03.2023
Objednávka 1/2023 Objednávka metličiek 34,67 s DPH 03.01.2023 Lovitech, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 03.03.2023
Faktúra 202300215 Virtuálna knižnica 12/2022 20,70 s DPH VK/09/04/028 04.01.2023 Komensky, s.r.o. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 220937 Nákup metličiek 34,67 s DPH 1/2023 04.01.2023 Lovitech, s.r.o. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 220019821 Vyúčtovanie - voda 2022 765,28 s DPH zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3 04.01.2023 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 130002413638 Dohoda o platbách - elektrina 01/2023 1 831.00 s DPH 9100776057 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Objednávka 2/2023 Objednávka údržby traktora 305,30 s DPH 09.01.2023 Mountfield SK, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 03.03.2023
Faktúra 9230309005 Vyúčtovanie - elektrina 2022 1 603.33 s DPH 9100776058 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2700002317 Dohoda o platbách - voda 01/2023 492,00 s DPH 25/2002/M 09.01.2023 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 01/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 09.01.2023 Energie2, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 8320104244 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 44,50 s DPH MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 134201902671 Dohoda o platbách - elektrina 01/2023 498,00 s DPH 9100776058 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Zmluva AS-1-2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 504,00 s DPH 10.01.2023 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Faktúra 23000050 Údržba traktora 305,30 s DPH 2/2023 11.01.2023 Mountfield SK, s.r.o. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 112562301 Zálohová platba - teplo 01/2023 4 789,21 s DPH 11256/2009, dodatok č. 15 11.01.2023 LMT, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 302202507 Vyúčtovanie - teplo 12/2022 2 419,77 s DPH 11256/2009, dodatok č. 15 17.01.2023 LMT, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2220088573 Vyúčtovanie - plyn 2022 139,17 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 17.01.2023 Energie2, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 9230364213 Vyúčtovanie - elektrina 12/2022 706,32 s DPH 9100776057 17.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2022022837 Vývoz bioodpadu z kuchyne 12,00 s DPH Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022 18.01.2023 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 17.01.2023 17.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/295