Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 7/2023 Objednávka radlice a krovinorezu 974,80 s DPH 02.02.2023 Mountfield SK, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 03.03.2023
Objednávka 13/2023 Licencia - OBERON 2023 170,00 s DPH 07.03.2023 EXALOGIC, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 08.03.2023
Objednávka 12/2023 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 415,00 s DPH 07.03.2023 DAFFER s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 07.03.2023
Faktúra 202302063 Potlač stravných lístkov 72,00 s DPH 11/2023 07.03.2023 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
Objednávka 11/2023 Potlač stravných lístkov 72,00 s DPH 25.01.2023 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 07.03.2023
Faktúra 20230013 Rozvoz obedov 02/2023 166,92 s DPH 883/2021/Škol 06.03.2023 AMR services s.r.o. 06.03.2023 06.03.2023
Zmluva Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 06.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 06.03.2023
Objednávka 8/2023 Objednávka na montáž rámu a radlice 45,00 s DPH 02.02.2023 Mountfield SK, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 03.03.2023
Zmluva AS - 4 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 327,00 s DPH 18.01.2023 TVJ Družba Smrečany - Žiar Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 2 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 094.00 s DPH 18.01.2023 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Faktúra 8323659876 Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 44,50 s DPH MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 23000050 Údržba traktora 305,30 s DPH 2/2023 11.01.2023 Mountfield SK, s.r.o. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2300061 Nákup kancelárskych potrieb 94,06 s DPH 4/2023 27.01.2023 Vova s.r.o. 06.02.2023 17.02.2023
Faktúra 2300060 Nákup kancelárskych potrieb 301,02 s DPH 3/2023 27.01.2023 Vova s.r.o. 27.01.2023 17.02.2023
Faktúra 9230364213 Vyúčtovanie - elektrina 12/2022 706,32 s DPH 9100776057 17.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2220088573 Vyúčtovanie - plyn 2022 139,17 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 17.01.2023 Energie2, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 302202507 Vyúčtovanie - teplo 12/2022 2 419,77 s DPH 11256/2009, dodatok č. 15 17.01.2023 LMT, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2022022837 Vývoz bioodpadu z kuchyne 12,00 s DPH Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022 18.01.2023 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 19230010 Vyťahovanie župmy 65,57 s DPH 25/2002/M 26.01.2023 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 112562301 Zálohová platba - teplo 01/2023 4 789,21 s DPH 11256/2009, dodatok č. 15 11.01.2023 LMT, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
zobrazené záznamy: 201-220/330