Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230350967 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 415,00 s DPH 12/2023 14.03.2023 DAFFER s.r.o. 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 04/2023 Odstránenie zaplesnených stien v telocvični 105,00 bez DPH 14/2023 13.03.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 03/2023 Maľovanie chodieb 1 150.00 bez DPH Zmluva o dielo 03/2023 13.03.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 323030 Paušálny poplatok za obdobie 12/2023-02/2023 134,40 s DPH 2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023 02.03.2023 IMAFEX, spol. s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 9202300976 Činnosť TPO a BOZP 02/2023 59,75 s DPH Mand. zmluva 1/2008 02.03.2023 GAJOS, s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 122300069 Vzdialená servisná podpora 35,00 s DPH 06.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 112300910 Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ 22,80 s DPH Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 07.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 8323659876 Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 44,50 s DPH MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 2023020327 Vývoz bioodpadu z kuchyne 6,00 s DPH 2022/1 zmluva o poskytnutí služieb 14.03.2023 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 15.03.2023 15.03.2023
Objednávka 15/2023 Revízie elektrického ručného náradia 505,80 s DPH 10.03.2023 GAJOS, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 16.03.2023
Faktúra 8323943214 Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 33,00 s DPH MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2023 13.03.2023
Objednávka 16/2023 Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov 617,34 s DPH 10.03.2023 ENEFTECH s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 16.03.2023
Faktúra 23043 Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov 617,34 s DPH 16/2023 16.03.2023 ENEFTECH s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 202300718 Revízie elektrického ručného náradia 505,80 s DPH 15/2023 16.03.2023 GAJOS, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 20232448 3- hodinové skipasy pre 18 žiakov 1 584,00 s DPH 19/2023 21.03.2023 Demänová Village, s.r.o. 22.03.2023 22.03.2023
Objednávka 18/2023 Objednávka lavice s vešiakom 200cm - 3ks 463,90 s DPH 17.03.2023 Miroslav Kameník Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 21.03.2023
Objednávka 19/2023 3- hodinové skipasy pre 18 žiakov 1 584,00 s DPH 09.03.2023 Demänová Village, s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 22.03.2023
Objednávka 20/2023 Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov 720,00 s DPH 09.03.2023 SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš 22.03.2023
Faktúra 2300019 Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov 720,00 s DPH 20/2023 21.03.2023 SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 423132 Nákup tonerov 1 668,00 s DPH 2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023 10.03.2023 IMAFEX, spol. s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
zobrazené záznamy: 141-160/317