Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 06/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 02.06.2023 Energie2, a.s. 02.06.2023 28.06.2023
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 02/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 06.02.2023 Energie2, a.s. 06.02.2023 17.02.2023
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 03/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 02.03.2023 Energie2, a.s. 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 01/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 09.01.2023 Energie2, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 2220088573 Vyúčtovanie - plyn 2022 139,17 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 17.01.2023 Energie2, a.s. 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 8220039631 Dohoda o platbách - plyn 04/2023 38,00 s DPH č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022 05.04.2023 Energie2, a.s. 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 220019821 Vyúčtovanie - voda 2022 765,28 s DPH zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3 04.01.2023 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.01.2023 17.02.2023
Faktúra 112301681 Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ 22,80 s DPH Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 10.05.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 112302047 Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ 22,80 s DPH Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 08.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 19.06.2023 28.06.2023
Faktúra 112301387 Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ 22,80 s DPH Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 18.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 112300910 Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ 22,80 s DPH Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 07.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 2022022837 Vývoz bioodpadu z kuchyne 12,00 s DPH Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022 18.01.2023 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 17.01.2023 17.02.2023
Faktúra 02/2023 Maliarske práce 3 262,00 bez DPH Zmluva o dielo 1/2023 06.03.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 05/2023 Maliarske práce 1 625,00 bez DPH Zmluva o dielo 03/2023 30.03.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 03/2023 Maľovanie chodieb 1 150.00 bez DPH Zmluva o dielo 03/2023 13.03.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 06/2023 Maliarske práce 1 437,00 bez DPH Zmluva o dielo 03/2023 03.04.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 12/2023 Maliarske práce 1 370,00 bez DPH Zmluva o dielo 03/2023 19.06.2023 Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o 19.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18 Príspevok zamestnanca na réžiu 788,80 bez DPH VZN 4/2022 31.05.2023 Výdajná školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2023 28.06.2023
Faktúra 13 Príspevok na potraviny - dotácia zo SF 121,50 s DPH VZN 4/2022 28.04.2023 Výdajná školská jedáleň pri ZŠ 28.04.2023 03.05.2023
Faktúra 14 Príspevok zamestnanca na réžiu 704,70 s DPH VZN 4/2022 28.04.2023 Výdajná školská jedáleň pri ZŠ 28.04.2023 03.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/295