Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 10.09.2024 FRUKTAL s.r.o. Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 14.01.2025
Zmluva 00003/2025/PČ Zmluva o spolupráci s DPH 08.01.2025 Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 14.01.2025
Zmluva ZŠ006/2025-9 Zmluva o pripojení a distribúcii s DPH 19.06.2025 Stredoslovenská distribučná, a.s. Mgr. Juraj Ďurica riaditeľ základnej školy 30.06.2025
Zmluva ZŠ006/2025-10 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie 232,47 s DPH 26.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Juraj Ďurica riaditeľ základnej školy 30.06.2025
Zmluva ZŠ006/2025-12 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s DPH 14.07.2025 Stredoslovenská distribučná, a.s. Mgr. Juraj Ďurica riaditeľ základnej školy 28.07.2025
Zmluva ZŠ006/2025-13 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_400 s DPH 14.07.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Juraj Ďurica riaditeľ základnej školy 25.08.2025
Faktúra 130002539256 Dohoda o platbách - elektrina 05/2023 405,00 s DPH 9100776058 05.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 112562306 Dohoda o platbách - teplo 06/2023 1 041,23 s DPH 11256/2009, dodatok č. 16 02.06.2023 LMT, a.s. 02.06.2023 28.06.2023
Faktúra 2300497 Nákup kancelárskych potrieb 184,01 s DPH 202300026 10.05.2023 Vova s.r.o. 11.05.2023 11.05.2023
Zmluva 80301607 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb č. 80301607 s DPH 05.09.2022 IMAFEX, spol. s.r.o. Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Faktúra 230100034 Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt) 334,00 s DPH 10/2023 14.02.2023 ŠPORTUJEME, s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20239009 Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt) 417,00 s DPH 9/2023 14.02.2023 STOA - Záhradní minigolf s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230001 Rozvoz obedov 01/2023 135,03 s DPH 883/2021/M 15.02.2023 AMR services s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Zmluva AS-1-2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 504,00 s DPH 10.01.2023 Dušan Repa Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 2 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 094.00 s DPH 18.01.2023 Centrum voľného času Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 3 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 590,00 s DPH 18.01.2023 Základná škola Apoštola Pavla Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 4 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 327,00 s DPH 18.01.2023 TVJ Družba Smrečany - Žiar Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 5 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 173,00 s DPH 19.01.2023 TVJ Iľanovo Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 6 - 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 233,00 s DPH 20.01.2023 TVJ Snaha Ploštín Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
Zmluva AS - 7- 2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 543,00 s DPH 24.01.2023 Marián Pujdes Mgr. Juraj Ďurica Riaditeľ ZŠ 20.02.2023
zobrazené záznamy: 121-140/332