|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Objednávka na montáž rámu a radlice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
Zmluva |
AS - 4 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
327,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TVJ Družba Smrečany - Žiar |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
Zmluva |
AS - 2 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 094.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
Údržba traktora
|
305,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300061
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
94,06 |
s DPH |
4/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
3/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364213
|
Vyúčtovanie - elektrina 12/2022
|
706,32 |
s DPH |
|
9100776057
|
17.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022837
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022
|
18.01.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19230010
|
Vyťahovanie župmy
|
65,57 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
26.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
100,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.01.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
17.02.2023 |